Page 139 - 2024 Yılı Perdormans Programı
P. 139
are Performans 2024 2024PERFORMANS
Tabloları PROGRAMI
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Perfor- BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
mans
Hedefi Açıklama TL PAY TL PAY TL PAY
Faaliyet (%) (%) (%)
18.03.1 İSG kapsamında yürütülecek eğitim planlamasının
18.03.2 yapılması 88.000 100 00 88.000 0.01
18.03.3 İSG Hizmet İçi Eğitim planı ve eğitim ihtiyaçları
18.03.4 doğrultusunda;eğitim süreçlerinin yürütülmesi 507.000 100 0 0 507.000 0.04
18.03.5 İSG Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda; oryantasyon
18.03.6 eğitim süreçlerinin yürütülmesi 186.500 100 0 0 186.500 0.02
İSG kapsamında saha denetim süreçlerinin
yürütülmesi 320.000 100 0 0 320.000 0.03
İSG kapsamında sağlık kontrolü ve tarama
süreçlerinin yürütülmesi 320.000 100 0 0 320.000 0.03
İSG kapsamında periyodik bakım ve kontrol
süreçlerinin yürütülmesi 495.000 100 0 0 495.000 0.04
18.03.7 İSG kapsamında işyeri ortam ölçümleri ve kontrol 153.000 100 0 0 153.000 0.01
süreçlerinin yürütülmesi
18.04 Kurumun istihdam yapısının iyileştirilmesi, 551.460.500 100 0 551.460.500 44.72
geliştirilmesi ve personel verimliliğinin optimum 100
18.04.1 düzeye çıkarılması kapsamında etkinlik ve proje 550.554.000 100 0 0 550.554.000 44.64
18.04.2 süreçleri yürütülecektir. 186.500
18.04.3 Kurum çalışanlarının özlük iş ve işlem süreçlerinin 293.000 0 0 186.500 0.02
yürütülmesi
İstihdamın artırılması kapsamında proje süreçlerinin 0 0 293.000 0.02
yürütülmesi
İstihdamın artırılması kapsamında ve TYP programı
destekli faaliyet süreçlerinin yürütülmesi
18.04.4 Çalışanların memnuniyet ölçüm ve değerlendirme 427.000 100 0 0 427.000 0.03
19.01 süreçlerinin yürütülmesi 28.860.000
19.01.1 Yasal mevzuat hükümleri, fayda maliyet analizi ve 25.350.000 100 0 28.860.000 2.34
19.01.2 hizmet kalitesinde verimliliğin artırılması kapsamında; 100
19.01.3 şeffaf bir yapı oluşturulacak olup; Mal alımı, Hizmet 100.000 100 0 0 25.350.000 2.06
19.01.4 alımı ve Yapım işi faaliyet süreçleri talep ve ihtiyaçlar 200.000 100
19.01.5 çerçevesinde karşılanmaya devam ettirilecektir. 3.000.000 100 0 0 100.000 0.01
19.01.6 İhale işlemleri kapsamında, mal alımı süreçlerininin; 140.000 100
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması 70.000 0 0 200.000 0.02
19.02 İhale işlemleri kapsamında, hizmet alımı
süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 128.044.000 0 0 3.000.000 0.24
sonuçlandırılması
İhale işlemleri kapsamında, yapım işi süreçlerininin; 0 0 140.000 0.01
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, mal 0 0 70.000 0.01
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması 0 128.044.000 10.38
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, hizmet
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 139
sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, yapım
işi süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması
Kurum genelinde güçlü ve dinamik bir makine parkının
oluşturulması, hizmet gereksinimleri doğrultusunda araç
, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması,araçlara ilişkin yasal
mevzuat işlemlerinin yerine getirilmesi ve İdari hizmetler
kapsamındaki abonelik kayıt, kontrol ve denetim
süreçlerinin etkinliği/verimliliği artırılacaktır.
Tabloları PROGRAMI
İDARE PERFORMANS TABLOSU
Perfor- BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM
mans
Hedefi Açıklama TL PAY TL PAY TL PAY
Faaliyet (%) (%) (%)
18.03.1 İSG kapsamında yürütülecek eğitim planlamasının
18.03.2 yapılması 88.000 100 00 88.000 0.01
18.03.3 İSG Hizmet İçi Eğitim planı ve eğitim ihtiyaçları
18.03.4 doğrultusunda;eğitim süreçlerinin yürütülmesi 507.000 100 0 0 507.000 0.04
18.03.5 İSG Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda; oryantasyon
18.03.6 eğitim süreçlerinin yürütülmesi 186.500 100 0 0 186.500 0.02
İSG kapsamında saha denetim süreçlerinin
yürütülmesi 320.000 100 0 0 320.000 0.03
İSG kapsamında sağlık kontrolü ve tarama
süreçlerinin yürütülmesi 320.000 100 0 0 320.000 0.03
İSG kapsamında periyodik bakım ve kontrol
süreçlerinin yürütülmesi 495.000 100 0 0 495.000 0.04
18.03.7 İSG kapsamında işyeri ortam ölçümleri ve kontrol 153.000 100 0 0 153.000 0.01
süreçlerinin yürütülmesi
18.04 Kurumun istihdam yapısının iyileştirilmesi, 551.460.500 100 0 551.460.500 44.72
geliştirilmesi ve personel verimliliğinin optimum 100
18.04.1 düzeye çıkarılması kapsamında etkinlik ve proje 550.554.000 100 0 0 550.554.000 44.64
18.04.2 süreçleri yürütülecektir. 186.500
18.04.3 Kurum çalışanlarının özlük iş ve işlem süreçlerinin 293.000 0 0 186.500 0.02
yürütülmesi
İstihdamın artırılması kapsamında proje süreçlerinin 0 0 293.000 0.02
yürütülmesi
İstihdamın artırılması kapsamında ve TYP programı
destekli faaliyet süreçlerinin yürütülmesi
18.04.4 Çalışanların memnuniyet ölçüm ve değerlendirme 427.000 100 0 0 427.000 0.03
19.01 süreçlerinin yürütülmesi 28.860.000
19.01.1 Yasal mevzuat hükümleri, fayda maliyet analizi ve 25.350.000 100 0 28.860.000 2.34
19.01.2 hizmet kalitesinde verimliliğin artırılması kapsamında; 100
19.01.3 şeffaf bir yapı oluşturulacak olup; Mal alımı, Hizmet 100.000 100 0 0 25.350.000 2.06
19.01.4 alımı ve Yapım işi faaliyet süreçleri talep ve ihtiyaçlar 200.000 100
19.01.5 çerçevesinde karşılanmaya devam ettirilecektir. 3.000.000 100 0 0 100.000 0.01
19.01.6 İhale işlemleri kapsamında, mal alımı süreçlerininin; 140.000 100
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması 70.000 0 0 200.000 0.02
19.02 İhale işlemleri kapsamında, hizmet alımı
süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 128.044.000 0 0 3.000.000 0.24
sonuçlandırılması
İhale işlemleri kapsamında, yapım işi süreçlerininin; 0 0 140.000 0.01
planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, mal 0 0 70.000 0.01
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması 0 128.044.000 10.38
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, hizmet
alımı süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi, 139
sonuçlandırılması
Doğrudan temin işlemleri kapsamında, yapım
işi süreçlerininin; planlanması, yürütülmesi,
sonuçlandırılması
Kurum genelinde güçlü ve dinamik bir makine parkının
oluşturulması, hizmet gereksinimleri doğrultusunda araç
, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması,araçlara ilişkin yasal
mevzuat işlemlerinin yerine getirilmesi ve İdari hizmetler
kapsamındaki abonelik kayıt, kontrol ve denetim
süreçlerinin etkinliği/verimliliği artırılacaktır.